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审计岗位职责模板

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只有明确并履行好各自的职责,个人或组织才能取得良好的工作效果和业务水平。什么样的审计岗位职责模板才算是优秀的呢?这里整理一些审计岗位职责模板,方便大家学习。

审计岗位职责模板篇1

1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

12、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责模板篇2

1、接受项目负责人的督导,负责执行项目负责人分派的审计工作,协助项目负责人完成审计工作;

2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程,并严格执行公司各项;

3、按照审计程序完成审计工作,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;

4、编制所承担的审计工作的工作底稿,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;

5、协助项目负责人整理底稿归档的资料和审计项目借阅的委托方资料,项目完成后及时清理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;

6、规范执业行为,遵守职业道德;

7、公司安排的其他工作。

审计岗位职责模板篇3

1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

6、完成上级交办的其他工作。

审计岗位职责模板篇4

1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

3、参与具体的审计工作:

3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计岗位职责模板篇5

1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;

5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

7、审计档案整理、归档。

审计岗位职责模板篇6

1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;

2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;

3.协助负责公司监事会日常管理工作;

4.组织企业年度的编报工作

5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;

6.完成领导交办的其他工作

审计岗位职责模板篇7

1、大专以上学历,会计、审计、税收等专业应届或历届毕业,有扎实的会计、税务理论知识;

2、有良好的英语和计算机基础;

3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力;

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;

5、为人诚实正直,具有良好的职业道德责任感及团队合作精神;

审计岗位职责模板篇8

1、协助上级领导建立、修订各项内部管理制度

2、针对各类会议进行记录,并就会议事项追踪各部门落实执行

3、参与对下属企业的专项性审计工作,协助完成审计报告

4、协助完成上级整改对接,定期监督整改自查

5、完成上级领导交办的其它工作。

审计岗位职责模板篇9

1、按时通知客户做账审计

2、沟通衔接做账审计客户报价,签订。

3、银行询证函制作,整理银行月结单,业务标签,做账审计基础资料。

4、衔接沟通客户与做账审计同事的问题,协助客户补欠缺数据,跟客户沟通确认。

5、跟进所有做账审计客户下单进度,催单,跟单。

审计岗位职责模板篇10

1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

审计岗位职责模板篇11

1、做好审计前期准备,确保审计项目顺利开展,按照审计计划的要求,负责审计项目的实施,提交审计报告。

2、审查涉及范围内的经营活动,收集审计证据,编制审计工作底稿,提出审计意见,交付审计报告,确保审计结果的及时、客观、公正。

3、参加业务培训,不断提高专业及职业素养。

审计岗位职责模板篇12

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改措施;

5、编制审计总结报告。

审计岗位职责模板篇13

1、根据高级审计经理或审计主管的要求完成具体审计任务,并接受高级审计经理或审计主管工作指导和监督;

2、参与公司各业务单元以及管理部门进行内部控制制度的建立、修订、评价;

3、对所进行的审计事项按要求形成审计工作底稿,并完成审计小结。

审计岗位职责模板篇14

法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:

1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;

2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;

3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;

4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;

5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;

6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;

任职要求:

1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;

2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。

3、法学等相关专业,本科及以上学历;

4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;

审计岗位职责模板篇15

1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

6、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责模板篇16

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

审计岗位职责模板篇17

1、起草、审查合同、协议及其他法律文件;

2、负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;

3、参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;

4、负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;

5、协助处理法务纠纷/诉讼处理;

6、负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。

审计岗位职责模板篇18

1、协助制定完善内部审计管理制度;

2、协助制定年度审计计划;

3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;

4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;

5、公司高管的离任审计;

6、完成领导安排的其他工作。

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